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2021年部门决算情况
时间:2022-09-09  作者:  新闻来源:  【字号:大 | 中 | 小】

目 录

第一部分 凤台县人民检察院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


凤台县人民检察院2021年度部门决算情况

第一部分 凤台县人民检察院概况

一、部门职责

凤台县人民检察院内设5个职能机构和机关党总支。

(一)办公室

负责机关文电、会务、机要、保密、档案等工作;协助院领导处理检察政务,组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施,管理秘书事务,处理和编发检察信息;负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作;负责有关工作部署、领导批办事项的督查工作。编制支出规划和部门预决算,负责财务管理、国有资产管理、政府采购;负责机关车辆使用管理等后勤服务和保障工作。负责检察信息化系统的设施建设、设备选用;负责检察机关通信、计算机网络、智能会议、信息安全、信息化应用、信息数据的管理、维护和保障工作。

(二)政治部

负责思想政治工作和组织人事工作。协同机构编制部门进行机构编制实名制管理、统计等日常管理事项;负责机关干部人事管理、工资管理、表彰奖励、思想政治、教育培训、意识形态、新闻宣传、检察文化等工作。负责检察机关司法警察警衔管理。负责机关离退休干部工作。

(三)第一检察部(刑事检察部)

负责刑事犯罪案件的审査逮捕、审査起诉、补充侦査、出庭支持公诉、抗诉以及立案监督、侦査监督、审判监督;负责相关申诉案件的办理;审查办理强制医疗案件。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督,负责对刑事判决裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,负责羁押必要性审查;办理罪犯又犯罪案件;负责对决定不批准逮捕、决定不起诉案件的复议;负责对依照法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜査等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦査。

对外加挂职务犯罪检察部牌子。

(四)第二检察部(民行与公益诉讼检察部)

负责办理申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查 抗诉;负责对人民法院民事、行政诉讼活动以及民事执行、行政执行活动的监督;对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议;开展民事支持起诉工作;负责相关民事、行政申诉案件的办理。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件;负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件;负责办理侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件;对同级法院开庭审理的公益诉讼案件,派员出席法庭;依照有关规定提出检察建议;负责办理公益诉讼申诉案件。

对外加挂公益诉讼检察部牌子。

(五)第三检察部(业务监管部)

负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开;负责组织办案质量评査、业务考评;负责业务统计分析研判;负责管理检察机关统一业务应用系统;负责人民监督员工作;负责全省检察机关技术工作的管理、指导和司法鉴定机构、人员的管理,负责与案件有关的检验鉴定、技术性证据审査、参与勘查取证等工作。负责检察机关贯彻执行党的政策、国家法律情况以及检察业务工作的调查研究;负责检察理论硏究工作;承办检察工作适用法律问题的请示事项;承办检察委员会日常工作。处理来信来访,受理控告申诉;承办国家赔偿案件;负责国家司法救助工作;负责检察机关司法警察勤务管理和使用。负责对执行法律、法规和有关检察工作规定、决定情况进行督察,承担内部执法监督和组织检务督察职能;负责与派驻本院纪检监察机构的工作协调。起草审核文件文稿。

与检察委员会办事机构合署办公,对外加挂法警大队和国家赔偿工作办公室牌子。

二、机构设置

从决算单位构成看,凤台县人民检察院2021年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县人民检察院2021年度部门决算表


一、收入支出决算总表


公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1052.41

一、一般公共服务支出

35

6.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

36

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

37

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

38

1019.13

五、事业收入

5

五、教育支出

39

六、经营收入

6

六、科学技术支出

40

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

41

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

42

126.31

9

九、卫生健康支出

43

29.94

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

12

十二、农林水支出

46

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探工业信息等支出

48

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、自然资源海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

43.09

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、国有资本经营预算支出

55

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

23

二十三、其他支出

57

24

二十四、债务还本支出

58

25

二十五、债务付息支出

59

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

本年收入合计

27

1052.41

本年支出合计

61

1224.47

使用非财政拨款结余

28

结余分配

62

年初结转和结余

29

240.35

年末结转和结余

63

68.30

30

64

总计

31

1292.76

总计

65

1292.76


二、收入决算表

公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

类

款

项

合计

1052.41

1052.41

201

一般公共服务支出

6.00

6.00

20199

其他一般公共服务支出

6.00

6.00

2019901

国家赔偿费用支出

6.00

6.00

204

公共安全支出

847.08

847.08

20404

检察

826.08

826.08

2040401

行政运行

653.13

653.13

2040402

一般行政管理事务

172.95

172.95

20499

其他公共安全支出

21.00

21.00

2049902

国家司法救助支出

21.00

21.00

208

社会保障和就业支出

126.31

126.31

20805

行政事业单位养老支出

100.79

100.79

2080501

行政单位离退休

50.57

50.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.92

44.92

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.31

5.31

20808

抚恤

25.52

25.52


三、支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1224.47

1003.76

220.70

201

一般公共服务支出

6.00

6.00

20199

其他一般公共服务支出

6.00

6.00

2019901

国家赔偿费用支出

6.00

6.00

204

公共安全支出

1,019.13

804.43

214.70

20404

检察

998.13

804.43

193.70

2040401

行政运行

653.13

653.13

2040402

一般行政管理事务

345.00

151.30

193.70

20499

其他公共安全支出

21.00

21.00

2049902

国家司法救助支出

21.00

21.00

208

社会保障和就业支出

126.31

126.31

20805

行政事业单位养老支出

100.79

100.79

2080501

行政单位离退休

50.57

50.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.92

44.92

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.31

5.31

20808

抚恤

25.52

25.52

2080801

死亡抚恤

25.52

25.52

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1052.41

一、一般公共服务支出

6.00

6.00

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

1019.13

1019.13

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

126.31

126.31

九、卫生健康支出

29.94

29.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

43.09

43.09

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

本年收入合计

1052.41

二十四、债务还本支出

年初财政拨款结转和结余

172.05

二十五、债务付息支出

一、一般公共预算财政拨款

172.05

二十六、抗疫特别国债安排的支出

二、政府性基金预算财政拨款

本年支出合计

1224.47

1224.47

三、国有资本经营预算财政拨款

年末财政拨款结转和结余

总计

1224.47

总计

1224.47

1224.47

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

201

一般公共服务支出

6.00

6.00

20199

其他一般公共服务支出

6.00

6.00

2019901

国家赔偿费用支出

6.00

6.00

204

公共安全支出

1,019.13

804.43

214.70

20404

检察

998.13

804.43

193.70

2040401

行政运行

653.13

653.13

2040402

一般行政管理事务

345.00

151.30

193.70

20499

其他公共安全支出

21.00

21.00

2049902

国家司法救助支出

21.00

21.00

208

社会保障和就业支出

126.31

126.31

20805

行政事业单位养老支出

100.79

100.79

2080501

行政单位离退休

50.57

50.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.92

44.92

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.31

5.31

20808

抚恤

25.52

25.52

2080801

死亡抚恤

25.52

25.52

210

卫生健康支出

29.94

29.94

21011

行政事业单位医疗

29.94

29.94

2101101

行政单位医疗

29.94

29.94

221

住房保障支出

43.09

43.09

22102

住房改革支出

43.09

43.09

2210201

住房公积金

35.56

35.56

2210202

提租补贴

7.53

7.53

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 763.80

302

商品和服务支出

 156.86

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

 173.46

30201

办公费

 20.85

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

 129.61

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

30103

奖金

 237.86

30203

咨询费

 

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

 

30205

水费

0.47 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 53.27

30206

电费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30109

职业年金缴费

 5.31

30207

邮电费

 

31002

办公设备购置

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 33.69

30208

取暖费

 

31003

专用设备购置

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31005

基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

 0.33

30211

差旅费

 

31006

大型修缮

 

30113

住房公积金

 74.33

30212

因公出国(境)费用

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 0.47

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

 55.94

30214

租赁费

 0.53

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 83.11

30215

会议费

 

31010

安置补助

 

30301

离休费

 8.89

30216

培训费

 0.50

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30302

退休费

 

30217

公务招待费

 

31012

拆迁补偿

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31013

公务用车购置

 

30304

抚恤金

 20.53

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补助

 53.57

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 52.19

31022

无形资产购置

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31099

其他资本性支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

19.53 

312

对企业补助

 

30309

奖励金

 0.11

30229

福利费

 

31201

资本金注入

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 34.95

31204

费用补贴

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

31205

利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 27.37

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

846.90

公用经费合计

156.86 


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:凤台县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计


(注:凤台县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。)



第三部分 凤台县人民检察院2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1292.76万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1292.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增减少70.4万元,下降5.16%,主要原因是年底无结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1052.41万元,其中:财政拨款收入1052.41万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1224.47万元,其中:基本支出1003.76万元,占81.98%;项目支出220.70万元,占18.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1292.76万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1292.76万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少70.4万元,下降5.16%,主要原因是年底无结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1224.47万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加101.65万元,增长9.05%。主要原因是在职及离退休人员经费支出加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1224.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6万元,占0.49%;公共安全(类)支出1019.13万元,占83.23%;社会保障和就业(类)支出126.31万元,占10.32%;卫生健康(类)支出29.94万元,占2.45%;住房保障(类)支出43.09万元,占3.52%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1020.23万元,支出决算为1224.47万元,完成年初预算的120.02%。决算数大于预算数的主要原因是在职及离退休人员经费支出增加,其中:基本支出1003.76万元,占81.98%;项目支出220.70万元,占18.02%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)国家赔偿费用(项)。年初预算为0.00元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目所需经费由县政法委列入预算予以保障。

2.公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为518.41万元,支出决算为653.13万元,完成年初预算的125.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费保障力度加大。

3.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为360.60万元,支出决算为345万元,完成年初预算的95.67%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻县政法落实节能降费的要求,压缩办公经费,建设节约性机关。

4.公共安全(类)其他公共安全(款)国家司法救助(项)。年初预算为0.00元,支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目所需经费由县政法委列入预算予以保障。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10.75元,支出决算为50.57万元,完成年初预算的470.42%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员生活补助费用增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为61.40万元,支出决算为44.92万元,完成年初预算的73.16%,决算数小于预算数的主要原因是统计口径不一致。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0.00元,支出决算为5.31万元,决算数大于预算数的主要原因是存在在职转退休人员。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为4.98万元,支出决算为25.52万元,完成年初预算的512.45%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世一名,死亡抚恤金支出增加。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为28.32万元,支出决算为29.94万元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是存在新进人员,医疗保险支出增加。

10.住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项)。年初预算为35.77万元,支出决算为35.56万元,完成年初预算的99.41%,决算数小于预算数的主要原因是存在在职转退休人员。

11.住房保障(类)住房改革(款) 提租补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为7.53万元,决算数大于预算数的主要原因是政策变化,2021年新增提租补贴发放项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1003.76万元,其中:人员经费846.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费156.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与、国家赔偿费用支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,凤台县人民检察院机关运行经费支出156.86万元,比2020年减少718.43万元,下降82.08%,主要原因是统计口径发生变化,2020年部分办案经费计入机关运行经费支出中。

(二)政府采购支出情况。

2021年度,凤台县人民检察院政府采购支出总额96.50万元,其中:政府采购货物支出96.50万元。授予中小企业合同金额96.50万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,凤台县人民检察院共有车辆6辆,其中:一般执法执勤用车6辆;单价50万元以上的通用设备1台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,整体达到了预期绩效目标。

组织对“日常公用及办案费”、“日常办公经费”等3个项目开展了部门评价,共涉及资金360.60万元,占项目预算总额的100%。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,我院检察工作得到了充分的经费支持,有效助力了“四大检察”、“十大检察业务”高质量发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县人民检察院在2021年度部门决算中反映“日常公用及办案费”、“日常办公经费”2个项目绩效自评结果。

日常公用及办案费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.1分。全年预算数为117.6万元,执行数为114.63万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:严格落实中央八项规定精神和县政府“勒紧裤腰带过紧日子”的财政主张,坚持把钱花在刀刃上,花在关键项目上,做好日常公用保障,为检察事业顺利开展提供了良好的履职保障。发现的主要问题及原因:随着检察办案量的逐年递增,履职保障压力也日益加大,公用经费较为紧张。下一步改进措施:合理安排各项支出,精打细算,减少非必要性开支。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称

日常公用及办案费

主管部门

实施单位

凤台县人民检察院

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

117.6

114.63

10

97%

9.7

其中:本年财政拨款

117.6

114.63

-

97%

-

其他资金

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

严格落实中央八项规定精神,贯彻县政府“勒紧裤腰带过紧日子”的财政主张,精打细算、节能降耗,严格把控三公经费支出,坚持把钱花在刀刃上,花在关键项目上,做好日常公用保障,为检察事业顺利开展提供履职支持。

2021年,我院日常公用经费及办案费财政拨款117.6万元整,1-12月实际支出114.63万元,预算执行率为97%,主要用于水电费、劳务费、工会经费、食堂费用等日常公用性支出。

存在的问题:公用经费较为短缺

整改的措施与建议:减少非必要性开支,提高资金使用、配置效率

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1:支持的市县(区)检察院数量

8

1

1

8

持平

指标2:检察机关办理各类案件数量

10

944件

962件

10

超额

质量指标

指标1:经费支出合规性

8

严格执行相关财经、制度

达成预期指标

8

持平

时效指标

指标1:资金下拨及时性

8

收到通知后30日内

收到通知后30日内

8

持平

指标2: 经费报销及时性

8

按期完成≧95%

按期完成≧95%

8

持平

成本指标

指标1:人均保障支出

8

2.8万元

2.6万元

7.4

未达

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1:为地方经济发展提供良好法治环境

4

成效明显

达成预期指标

4

持平

社会效益

指标

指标1:化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境

4

成效明显

达成预期指标

4

持平

指标2:促进改善办公基础设施和办公条件

3

成效明显

达成预期指标

3

持平

指标3:保障检察办案及检察监督有效开展

3

成效明显

达成预期指标

3

持平

生态效益

指标

指标1:使用过程中合理利用资源

3

不破坏生态环境

达成预期指标

3

持平

指标2:所购用品符合国家环保要求

3

符合国家环保标准

达成预期指标

3

持平

可持续影

响指标

指标1:维护社会稳定发展

4

成效明显

达成预期指标

4

持平

指标2:对基层检察机关日常公用及办案经费保障力度持续加强

3

成效明显

达成预期指标

3

持平

指标3:促进检察事业长远发展

3

成效明显

达成预期指标

3

持平

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1:社会公众满意度

5

≧92%

≧92%

5

持平

指标2:全体干警满意度

5

≧90%

≧90%

5

持平

总分

100

99.1

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

日常办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。全年预算数为50万元,执行数为36.67万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况:在预算安排范围内,用足用好罚没资金,2021年,我院上缴国库罚没款50万元,财政全额返还,实际支出36.67万元,执行率73%,有效弥补了日常公用经费的不足,为检察工作提供充足的物资保障。发现的主要问题及原因:一是资金利用率需要进一步提高,二是经济科目划分不够准确。下一步改进措施:提升业务水平,提高经费使用、配置效率,促进财务管理更加精细化、科学化、规范化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称

日常办公经费

主管部门

实施单位

凤台县人民检察院

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

50

36.67

10

73%

7.3

其中:本年财政拨款

50

36.67

-

73%

-

其他资金

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

对罚没资金实行收支两条线管理,及时向财政上缴罚没收入,并申请罚没资金返还,作为单位办公经费,弥补日常公用经费不足的问题。

在预算安排范围内,用足用好罚没资金,2021年,我院上缴国库罚没款50万元,财政全额返还,实际支出36.67万元,执行率73%,有效弥补了日常公用经费的不足,为检察工作提供充足的物资保障。

存在的问题:资金利用率不足,经济科目划分不够准确

整改的措施与建议:提升业务水平,财务管理更加精细化

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1:支持的市县(区)检察院数量

8

1

1

8

持平

指标2:检察机关办理各类案件数量

10

944件

962件

10

超额

质量指标

指标1:经费支出合规性

8

严格执行相关财经、制度

达成预期指标

8

持平

时效指标

指标1:资金下拨及时性

8

收到通知后30日内

收到通知后30日内

8

持平

指标2: 经费报销及时性

8

按期完成≧95%

按期完成≧95%

8

持平

成本指标

指标1:人均保障支出

8

2.8万元

0.87万元

2.5

未达

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1:为地方经济发展提供良好法治环境

4

成效明显

达成预期指标

4

持平

社会效益

指标

指标1:化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境

4

成效明显

达成预期指标

4

持平

指标2:促进改善办公基础设施和办公条件

3

成效明显

达成预期指标

3

持平

指标3:保障检察办案及检察监督有效开展

3

成效明显

达成预期指标

3

持平

生态效益

指标

指标1:使用过程中合理利用资源

3

不破坏生态环境

达成预期指标

3

持平

指标2:所购用品符合国家环保要求

3

符合国家环保标准

达成预期指标

3

持平

可持续影

响指标

指标1:维护社会稳定发展

4

成效明显

达成预期指标

4

持平

指标2:对基层检察机关日常公用及办案经费保障力度持续加强

3

成效明显

达成预期指标

3

持平

指标3:促进检察事业长远发展

3

成效明显

达成预期指标

3

持平

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1:社会公众满意度

5

≧92%

≧92%

5

持平

指标2:全体干警满意度

5

≧90%

≧90%

5

持平

总分

100

91.8

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度日常公用及办案费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

2021年度凤台县人民检察院项目绩效评价报告

 
  检务公开
领导成员
部门机构
工作规范
工作报告
新闻发布会
预决算公开
人员信息
申诉审查
文书统计
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